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政府信息公开
汉中市市政公用事业管理处2016年部门预算公开
索  引  号: 610700000-/2020031430 发布时间: 2016年04月08日 00:00
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内容概述:

汉中市市政公用事业管理处2016年部门预算公开说明
一、部门主要工作职责:汉中市市政公用事业管理处隶属于汉中市住房和城市管理局(原汉中市城乡建设管理局)。城乡建设管理局下达的主要工作职责有:1、负责城市市政、公用事业、环卫卫生、园林绿化建设的方面的立项申报、招投标监督、施工组织、质量监督和竣工验收。2、负责城市道路、桥梁、排水及污水处理、垃圾处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理。3、负责城市公用事业附加费的征收和管理;组织城市市政公用事业建设项目的招商引资、项目征集和洽谈工作。4、监督、指导城市各类市政公用事业工程项目和绿化配套工程建设;负责审查、报批城市绿化工程设计、施工方案并参与验收。5、负责市级风景区等级的审查报批和保护监督;指导全市公园、游乐园建设及安全管理工作。6、审查、报批城市燃气工程的论证、设施和施工方案,并参与竣工验收;负责城市燃气安全管理工作。7、负责城市基础设施建设资金的筹措和投入,对城建资产实施出售、拍卖、合资、合作、盘活存量资产,高效运营城市国有资产。8、负责组织市政公用事业科技进步工作,新技术、新工艺、新产品的推广应用工作。9、完成上级领导及局里安排交办的其他工作。2010年机构改革中,原房产管理处人员及旧城改造等相关工作职责并入我处。现上级部门明确我处的主要职责是:负责城市市政公用事业管理;城镇燃气安全及运营管理;新、改、扩建燃气工程项目建设、竣工验收及运行中相关审批和手续的初审、上报及办理;负责“气化汉中"项目建设的监管及进展情况的监督推进;负责天然气、管道燃气、汽车加气站及燃气燃烧器具安装维修单位经营许可证的初审、上报及办理;负责旧城改造的有关工作;完成上级部门和领导交办的其他工作任务。
二、2016年主要工作任务及目标:
    工作目标:完成本年度市政公用事业管理工作,城镇燃气运行管理工作,进一步健全燃气安全管理工作制度,确保城镇燃气安全及“气化汉中”项目建设目标任务的完成。
    主要工作任务:(一)“气化汉中”工作:1、制定2016年度“气化汉中”项目建设目标任务。 2、督促各“气化汉中”项目实施单位加快推进项目建设。3、依法办理完善燃气工程项目的申报审批手续。4、做好对“气化汉中”项目建设的考核工作。
   (二)加强对燃气企业的运行管理,确保城乡居民的安全用气。
   (三)燃气安全管理工作:1、夯实燃气安全管理工作责任。 2、做好燃气经营许可证及燃气燃烧器具安装维修许可证的发放及年度安检工作;3、认真做好城镇安全生产大检查。4、扎实开展隐患排查整治。5、认真做好燃气安全宣传教育。6、抓好燃气行业从业人员培训工作。 7、做好城镇燃气突发事件的应急救援抢险工作。
   (四)拟定《汉中市城镇燃气管理办法》,争取列入我市首批审批的地方性法规。进一步理顺市、县(区)燃气管理工作体系。
   (五)认真做好旧城改造的有关工作。
   (六)完成好上级部门和领导领导交办的其他各项工作任务。
三、部门预算单位基本情况:汉中市市政公用事业管理处为汉中市住房和城市管理局下属副处级参公单位,内设市政公用科和办公室2个科室,编制15人,现有在编人数14人,退休两人。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况:公用事业管理处是参照公务员管理,财政全额拨款的事业单位。支出主要是人员经费支出和开展各项业务工作所发生的公用经费。
(二)部门拨款项目收支情况:本年度财政拨款项目分别为“气化汉中”工程工作经费8.5万元、旧城改造工作经费7万元、燃气应急演练工作经费5万元共计20.5万元将全部用于各个项目业务活动的开展。
(三)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况):截止2015年“三公经费”中接待费用累计下降80%,公车运行费用累计下降75%,出国费用为零,无会议费开支。今年,公车改革后,列入“三公经费”中的公务用车补助将有所增加,随着对工作人员及行业从业人员业务素质和能力要求的提高,业务培训费用将有所增加。2016年将继续严控“三公经费”开支。

 

部门综合收支总表

      单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 155.20 一.一般公共服务支出   一、基本支出 155.95
  (一)、公共预算拨款 155.20 二.外交支出       工资福利支出 120.00
  (二)、政府性基金拨款   三.国防支出       商品和服务支出 10.75
二、上级补助收入   四.公共安全支出       对个人和家庭的补助 25.20
三、事业收入   五.教育支出   二、项目支出 20.50
    其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出       商品和服务支出 20.50
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九.社会保险基金支出       对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出       转移性支出  
    十一.节能环保支出       债务利息支出  
    十二.城乡社区支出 155.20     基本建设支出  
    十三.农林水支出       其他资本性支出  
    十四.交通运输支出       其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
           
本年收入合计 155.20 本年支出合计   本年支出合计 176.45
用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年   结转下年 0.00
上年结转 21.25        
    其中:财政拨款资金结转 18.45        
         非财政拨款资金结余 0.00        
           
           
收入总计 176.45 支出总计 0.00 支出总计 176.45
 
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计        
2120107 城乡社区管理事务市政公用行业市场监管 129.70 129.70    
2120199 城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出 41.75 41.75   加上年滚存结转
2299901 其他支出  其他支出 5.00 5.00   退休人员退休费
 
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
                  单位:万元
单位
编码
单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 14.00 11.00   1.00     10.00   3.00

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