索 引 号: | 610700000-/2020031429 | 发布时间: | 2016年03月29日 00:00 |
来 源: | 发布机构: | ||
内容概述: |
一、部门职责:
(一)贯彻执行住房管理、城市管理、市政公用事业管理等相关法律法规和政策,结合本市实际,研究拟定住房和城市管理有关规范性文件和发展规划。
(二)编制全市保障性住房发展规划,会同有关部门做好中、省有关保障性租赁住房及城市棚户区改造项目申报、资金争取和保障性安居工程建设资金管理。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障责任,负责保障性住房信息系统建设,承担市本级直管公房、保障性租赁房的资产管理和分配管理,指导县区保障性住房管理工作。
(三)负责城市道路、公园、供水、水质监测、燃气供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施管理,承担中心城区城市照明设施日常管护、污水费征收和排污许可工作,负责城市园林绿化企业资质管理、燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新、改、扩建城镇燃气工程项目审批。
(四)配合有关部门编制城市绿化规划和建设计划,监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作,指导开展园林城市、生态园林城市创建工作,负责中心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护。
(五)承担规范房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革的责任,负责中心城区房屋转让、抵押、租赁、面积管理,房产交易档案管理、个人住房信息系统和房产信息查核报送系统建设,负责全市房地产开发、房产中介服务和物业服务企业资质管理,指导市直单位及中、省驻汉单位的住房制度改革工作。
(六)监督管理全市城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房地产评估、测绘等中介服务工作。
(七)负责市城市房屋安全技术鉴定的组织管理和市房屋安全鉴定委员会的日常工作。
(八)在市政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、公建项目规划监管、城市园林绿化管理、市政公用设施管理、房地产管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政执法职能和对占用城市公地设置经营摊点、报刊亭、堆放物料、举行宣传促销活动以及修建临时设施进行审批管理。
(九)负责中心城区城市规划区范围内户外广告、张贴悬挂宣传品的审批和管理,建筑垃圾处置运输审批和日常监管,城市公交站点建设管理,负责柳林机场至中心城区沿线户外广告设置的监督管理,负责中心城区野广告、小广告清理工作。
(十)负责全市城建管理热线“12319”的值班和投诉受理工作。
(十一)指导、监督全市各县区城市管理综合执法工作。
(十二)指导汉中市房地产行业协会、汉中市建筑物料处置运输协会工作。
(十三)负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。
(十四)承担市政府交办的其他事项。
二、部门单位2016年主要工作任务目标:
(一)、继续抓好汉中市天然气工程建设工作。
(二)、继续抓好城市环境综合整治工作。
(三)、继续抓好房地产市场规范化管理。
(四)、继续抓好园林绿化和创建国家级园林城市工作。
(五)、继续抓好廉租房、经济适用房等保障性住房建设。
(六)、继续抓好全市城市房屋拆迁管理工作。
(七)、抓好新上划的园林绿化、城市照明等职能的管理工作。
三、部门预算单位构成
住管局市本级(局机关、市国有土地与房屋征收管理办)
四、预算说明:
(一)公共预算拨款收入501.7万元。
(二)基本支出:467万元(其中:工资及福利支出:408.2万元,公用经费支出:51.3万元。对个人和家庭补助支出7.5万元。)
项目支出:34.7万元。(城市综合治理费10万元;拆迁工作经费5万元;保障性住房办公室工作经费10万元;房产信息查核报送专线网络9万元;干部驻村扶贫工作队经费0.7万元)
五、“三公经费”预算及会议费培训费支出说明:
(一)2016年,住管局“三公经费”财政拨款支出预算数35万元。
1、全年未安排出国(出境)人员及经费支出。
2、车辆保有量1辆,车辆运行费:4万元。
3、机关在职人员车补发放27万元。
4、全年招待费预算:4万元。预算接待批次32次。
5、会议费预算支出1.5万元。
6、培训费预算支出2.5万元。
部门综合收支总表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
|
||||||||||||||||
一、财政拨款 |
|
一.一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
467.00 |
|
||||||||||||||||
(一)、公共预算拨款 |
501.70 |
二.外交支出 |
|
工资福利支出 |
408.20 |
|
||||||||||||||||
(二)、政府性基金拨款 |
|
三.国防支出 |
|
商品和服务支出 |
51.30 |
|
||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
7.50 |
|
||||||||||||||||
三、事业收入 |
|
五.教育支出 |
|
二、项目支出 |
34.70 |
|
||||||||||||||||
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
六.科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 |
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
34.70 |
|
||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
|
八.社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
||||||||||||||||
六、其他收入 |
|
九.社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十.医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十一.节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十二.城乡社区支出 |
501.70 |
基本建设支出 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十三.农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十四.交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十五.资源勘探信息等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十六.商业服务业等支出 |
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十七.金融支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
十八.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
二十二.预备费 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
二十三.国债还本付息支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
二十五.转移性支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
本年收入合计 |
501.70 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
501.70 |
|
||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
|
结转下年 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
其中:财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
收入总计 |
501.70 |
支出总计 |
0.00 |
支出总计 |
501.70 |
|
||||||||||||||||
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
501.70 |
467.00 |
34.70 |
|
|
||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
|
467.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
34.70 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||
2120101 |
汉中市住房和城市管理局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||
|
合计 |
39.00 |
|
|
4.00 |
|
|
31.00 |
1.50 |
2.50 |
||||||||||||
2016年3月29日